회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기획조정실 [일반회계] | |||||||
군정의 기획·조정 | |||||||
> 기획·조정기능 강화 | |||||||
기획 및 환류 기능 강화 | 보조 | 일반공공행정 | 186,334,000 | 73,435,000 | 112,899,000 | 39.41% | |
의회협력업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
> 군정홍보활동 지원 | |||||||
군정홍보활동 | 자체 | 일반공공행정 | 1,157,625,000 | 427,560,670 | 730,064,330 | 36.934% | |
> 종합감사 체계확립 | |||||||
원활한 감사 수행 | 자체 | 일반공공행정 | 25,325,000 | 15,623,000 | 9,702,000 | 61.69% | |
원활한 계약심사 수행 | 자체 | 일반공공행정 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
> 법률서비스 제공 | |||||||
송무업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 146,600,000 | 60,696,000 | 85,904,000 | 41.402% | |
> 대외협력 지원 | |||||||
국내외 교류지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,455,000 | 7,766,000 | 17,689,000 | 30.509% | |
예비비 | |||||||
> 예비비 | |||||||
예비비 | 자체 | 예비비 | 1,561,379,000 | 0 | 1,561,379,000 | 0% | |
행정운영경비(기획조정실) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 55,996,000 | 21,549,000 | 34,447,000 | 38.483% | |
재정운영 | |||||||
> 예산운영 | |||||||
기관 공통경비 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 206,400,000 | 50,515,490 | 155,884,510 | 24.475% | |
재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 275,132,000 | 165,463,000 | 109,669,000 | 60.139% | |
규제개혁 | |||||||
> 규제개혁 추진 | |||||||
규제개혁추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,800,000 | 750,000 | 4,050,000 | 15.625% | |
접경지역 개발 촉진 | |||||||
> 특수상황지역개발 | |||||||
특수상황지역개발 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
> 접경지역지원사업 | |||||||
접경지역지원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 66,565,000 | 11,565,000 | 55,000,000 | 17.374% | |
적극행정 | |||||||
> 적극행정 추진 | |||||||
적극행정추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
재무활동(기획조정실) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
통합재정안정화기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 11,176,000 | 0 | 11,176,000 | 0% | |
> 내부거래지출(통합재정안정화기금) | |||||||
내부거래지출(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 12,049,452,000 | 12,049,452,000 | 0 | 100% | |
> 보전지출(통합계정) | |||||||
통합자금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 21,987,000 | 0 | 21,987,000 | 0% | |
재무활동(기획조정실) | |||||||
> 보전지출(남북교류진흥기금) | |||||||
남북교류진흥기금예치 | 자체 | 일반공공행정 | 1,049,664,000 | 0 | 1,049,664,000 | 0% |
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